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虚拟货币排查审计部职责

2023-07-19 23:08:17 币百科 阅读 0

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小伙伴们在面对审计工作时,相信开始都接触过货币资金审计。不知道大家还记得第一次面对全新项目时的心情,面对空白的底稿模板紧张又不知所措。今天就分享一下怎样化空白审计底稿为编制底稿吧!尤其是审计小白,必须收藏起来!

在审计实践中,实际上每家事务所的底稿格式是不同的,不过审计程序大体都是一样的,只会根据项目的风险和具体情况来增加和减少程序,今天分享的内容就是以审计底稿模板为例进行的~

审计程序对应的审计底稿编制:

审计程序(1)库存现金明细表

审计程序(2)库存现金盘点表

(3)分析被审计单位日常库存现金余额是否合理,关注是否存在大额未缴存现金的情况。

取得被审计单位的库存现金明细账和现金管理办法,查看库存现金明细账每日,每月的余额结合现金管理办法进行审查,看其是否按照现金管理办法进行,如有存在大额未缴存现金,分析其存在的合理性,可结合企业的业务和实际经营需求进行检查。

(4)抽查大额库存现金收支,进行凭证测试,未见异常 。

对于这个问题,许多小朋友经常要问抽多少合适呀?这个要根据项目风险来判断,风险高就多抽样,风险小就少抽样,具体可以和项目经理或者审计主管商量哦。另外一般对公的应当走银行转账,如果是采用现金收支货款,那这相对比较不规范,可能会存在虚假交易、入账不完整的情况。

(5)检查资产负债表日前后X天的金额为以上的现金收支凭证进行截止测试。

一般是选取资产负债表日前一个月和截止审计报告日的金额大于XX元凭证进行截止测试,如果测试结果不理想,存在很多跨期的情况,那需要加大样本量,并对跨期的交易按照金额汇总,按照重要性水平标准确认是否做审计调整。

(6)检查库存现金是否在报表中作出相应的披露。

检查财务报表的数据在附注和报表中的披露是否恰当。

以上就是分享的内容啦,审计小白记得收藏!职场应急也可以用!

各位审计小伙伴有什么需要补充的或者有其他问题都可以在评论区交流~互相学习互相进步!

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